爲加強國資監管和(hé)提升内控管理(lǐ),近日,市大(dà)數據公司委托專業會(huì)計(jì)師事(shì)務所對(duì)公司2019年度财務收支情況進行專項審計(jì),主要查看(kàn)公司經營成果的真實性、财務收支核算(suàn)的合規性、有關經營活動和(hé)重大(dà)經營決策是否符合國家有關法律法規規定,及公司内控制度的建立健全性、執行有效性等。
公司領導指出,此次審計(jì)要以查錯糾弊和(hé)風(fēng)險評估爲主,要結合市委巡察整改意見,加大(dà)對(duì)重點項目和(hé)重大(dà)資金(jīn)使用(yòng)情況審計(jì)力度,以監管促規範,深層次分析原因、提出整改意見和(hé)建議(yì),切實增強公司健康發展免疫力。各部門(mén)要高(gāo)度重視(shì)、積極配合,對(duì)公司各項工(gōng)作(zuò)進行再梳理(lǐ)、再診斷、發現(xiàn)問題,及時(shí)整改,促進公司内部管理(lǐ)的規範和(hé)提高(gāo)。